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国元金控集团召开2023年内部审计工作暨业务培训会议

来源:本站 发布时间:2023-03-01 浏览次数:343

2月24日,国元金控集团召开2023年内部审计工作暨业务培训会议,集团及各成员公司全体内部审计人员参加会议。


会议传达学习全国及全省审计工作会议精神,省审计厅、省国资委相关文件精神,解读集团相关内部审计制度,对集团2023年内部审计工作作出统筹安排。国元证券、国元保险相关内部审计人员交流讲解计算机审计方法和案例。


会议要求,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和中央决策部署,落实省委审计委员会工作要求,着力加强党对内部审计工作的领导,推动完善集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系。


会议强调,做好新形势下的审计工作,一是提高政治站位,在全局工作中谋划部署审计工作。进一步增强对审计工作政治性的认识,持续深化内部审计工作领导和管理体制,健全完善内部审计制度体系。二是突出主责主业,加大重要领域重大事项审计力度。加强对决策部署和“三重一大”事项落实成效的审计,突出对经营管理各领域各机构专项审计监督,依法开展经济责任审计,强化境外机构审计监督。三是创新审计理念,提升内部审计监督质效。创新审计理念、手段和方式方法,着力提升审计质量,强化队伍能力建设。四是压实整改责任,完善审计整改长效机制。建立健全审计整改责任机制,强化审计整改跟踪及审计结果运用。五是强化贯通协调,推进审计工作融入大监督体系。推动审计监督主动融入集团大监督体系,实现与其他专责监督、职能监督“力量整合、程序契合、工作融合”。


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